SEFTIAN, M NANDA and Subeki, Ahmad and Ferina, Ika Sasti (2014) PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENGENDALIAN BIAYA PROYEK PADA PT. TOWER BERSAMA PALEMBANG. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_62201_01121303032.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (38MB) | Request a copy |
|
Preview |
Text
RAMA_62201_01121303032_0010097803_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Preview |
Text
RAMA_62201_01121303032_0010097803_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_62201_01121303032_0010097803_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (5MB) | Request a copy |
|
Preview |
Text
RAMA_62201_01121303032_0010097803_04.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (6MB) | Preview |
Text
RAMA_62201_01121303032_0010097803_05.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (917kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_62201_01121303032_0010097803_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (554kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_62201_01121303032_0010097803_07_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa peranan audit internal terhadap pengendalian biaya proyek dan menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian terhadap biaya proyek pada PT.Tower Bersama Palembang. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diketahui apakah pelaksanaan pengendalian terhadap biaya proyek pada PT. Tower Bersama Palembang telah efektif dan apa saja peranan audit internal terhadap pengendalian biaya proyek pada PT. Tower Bersama Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal berperan untuk meminimalisasi atau memperkecil resiko kecurangan atau penyelewengan terhadap biaya proyek. Pengendalian terhadap biaya proyek pada PT. Tower Bersama Palembang belum sepenuhnya beijalan efektif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pembayaran upah atau gaji tenaga kerja yang tidak sesuai dengan jam keija dan juga keterlambatan pembelian bahan baku (material konstruksi) untuk pengeijaan proyek pembangunan tower BTS (Base Transceiver Station). Sedangkan untuk pelaksanaan audit internal di perusahaan, pelaksanaannya telah memadai. Hal ini terlihat pada kegiatan pengawasan yang dilakukan langsung oleh pimpinan, yaitu Direktur Utama selaku manajemen puncak yang diserahkan tanggung jawab penuh oleh pemegang saham dalam mengelola perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penulis menyarankan bahwa sebaiknya perusahaan melakukan penyesuaian antara pembayaran upah atau gaji tenaga keija yang sesuai dengan jam keija agar pengeluaran yang dilakukan perusahaan dapat efisien dan perusahaan harus melakukan pembelian bahan baku (material konstruksi) dengan cepat, agar pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan tower BTS (Base Transceiver Station) tidak terlambat.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Audit Internal, Pengendalian, Biaya Proyek |
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing |
Divisions: | 01-Faculty of Economics > 62201-Accounting (S1) |
Depositing User: | Tiara Hilda Safitri Rts |
Date Deposited: | 28 Jan 2021 03:46 |
Last Modified: | 28 Jan 2021 03:46 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/41332 |
Actions (login required)
View Item |