ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGENDALIAN BIAYA OPERASI PADA PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.

BASITO, ANDRY AWAL and Delamat, Harun and Kartasari, Shelly Febriana (2009) ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGENDALIAN BIAYA OPERASI PADA PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_62201_01053130104.pdf] Text
RAMA_62201_01053130104.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (51MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01053130104_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_62201_01053130104_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (11MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_62201_01053130104_02.pdf] Text
RAMA_62201_01053130104_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (11MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01053130104_03.pdf] Text
RAMA_62201_01053130104_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (4MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01053130104_04.pdf] Text
RAMA_62201_01053130104_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (12MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01053130104_05.pdf] Text
RAMA_62201_01053130104_05.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (8MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01053130104_06.pdf] Text
RAMA_62201_01053130104_06.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01053130104_07_ref.pdf] Text
RAMA_62201_01053130104_07_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (927kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01053130104_08_lamp.pdf] Text
RAMA_62201_01053130104_08_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam menjalankan aktivitas operasional, perusahaan harus mengendalikan dengan baik semua aktivitas operasional perusahaan tersebut. Pentingnya pengendalian yang baik dikarenakan semakin besar dan kompleksitas operasi perusahaan, pengendalian juga merupakan suatu metode dan prosedur yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meminimalkan segala bentuk kecurangan dan penyelewengan yang mungkin dapat merugikan perusahaan. Agar pengendalian itu dapat beijalan secara efektif dan efisien, diperlukan suatu bagian tertentu yang mengawasi dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pengendalian terhadap kegiatan operasional perusahaan, bagian ini adalah audit internal. Biaya operasional merupakan pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu biaya operasional harus dikelola dan dikendalikan secara efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan audit internal yang dilakukan oleh perusahaan serta pengaruh antara penerapan audit internal dengan efektivitas dan efisiensi pengendalian biaya operasi perusahaan pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Pada analitisnya, penulis menggunakan rumus korelasi dan regresi untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara kedua variable tersebut. Korelasi yang digunakan adalah Rank Spearman karena data yang digunakan berjenis data ordinal. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan audit internal dengan efektivitas pengendalian biaya operasi perusahaan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi y = 13,47+ 0,34 x. Sedangkan besar pengaruh antara penerapan audit internal dengan efektivitas dan efisiensi pengendalian biaya operasi perusahaan pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk sebesar 64%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan audit internal pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk cukup baik, sehingga pelaksanaan audit internal perlu dilakukan serta lebih ditingkatkan lagi.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Penerapan Audit Internal, Efektivitas dan Efisiensi Pengendalian Biaya Operasi.
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1706-1708 Accounting. Bookkeeping
H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance. Corporation finance
Divisions: 01-Faculty of Economics > 62201-Accounting (S1)
Depositing User: Mr. Muhammad Irwan
Date Deposited: 01 Nov 2021 03:53
Last Modified: 01 Nov 2021 03:53
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/56572

Actions (login required)

View Item View Item