FATHURRAHMAN, FATHURRAHMAN and Delamat, Harun and Ferina, Ika Sasti (2014) PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL KREDIT MIKRO (STUDI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO).Tbk KANWIL II PALEMBANG). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_62201_01101403129.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (54MB) | Request a copy |
|
Preview |
Text
RAMA_62201_01101403129_0010097803_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Preview |
Text
RAMA_62201_01101403129_0010097803_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_62201_01101403129_0010097803_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_62201_01101403129_0010097803_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (20MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_62201_01101403129_0010097803_05.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (894kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_62201_01101403129_0010097803_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (748kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_62201_01101403129_0010097803_07_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai peran audit internal di dalam menunjang efektifitas pengendalian internal terhadap masalah pemberian kredit mikro pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kanwil D Palembang. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data, jenis data yang dikumpulkan penulis adalah data kualitatif(data yang diperoleh dari survei lapangan yang berupa dokumen, penjelasan dan keterangan-keterangan). Data kualitatif meliputi sejarah pendirian perusahaan, lokasi perusahaan, bidang usaha perusahaan, struktur organisasi, prosedur pelaksanaan audit internal dalam kredit mikro. Hasil penelitian ini menunjukkan Bank Mandiri kanwil II Palembang telah melakukan audit internal dengan sangat baik. Audit yang dilakukan yaitu audit rutin dan audit khusus. Dengan dilakukan audit internal, kineija pengendalian internal menjadi lebih baik dan lebih efektif. Tim audit internal RIC Bank Mandiri dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal pemberian kredit benarbenar diyakini telah memadai karena sebagian besar pelaksanaannya masuk dalam kriteria-kriteria audit internal yang memadai. Saran terhadap bank mandiri struktur organisasi serta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari bagian audit internal, kedudukan audit internal dalam organisasi sudah sangat baik, pertahankan kineija audit internalnya yang sudah sangat baik agar ke depan lebih baik lagi dari sebelumnnya.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Audit Internal, Pengendalian Internal, PT. Bank Mandiri Tbk. Kanwil II |
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance > HG1706-1708 Accounting. Bookkeeping |
Divisions: | 01-Faculty of Economics > 62201-Accounting (S1) |
Depositing User: | Mr. Muhammad Irwan |
Date Deposited: | 08 Feb 2021 04:07 |
Last Modified: | 08 Feb 2021 04:07 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/42355 |
Actions (login required)
View Item |