PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEPATUHAN MANAJEMEN PADA PT. TARUNA JAYA CIPTA

ADRIAN, ADRIAN and Saftiana, Yulia and Meirawati, Eka (2014) PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEPATUHAN MANAJEMEN PADA PT. TARUNA JAYA CIPTA. Undergraduate thesis, University of Sriwijaya.

[thumbnail of RAMA_62201_01101403112.pdf] Text
RAMA_62201_01101403112.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_02.pdf] Text
RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_03.pdf] Text
RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (759kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_04.pdf] Text
RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (5MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_05.pdf] Text
RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_05.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (376kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_06_ref.pdf] Text
RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_06_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (133kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_07_lamp.pdf] Text
RAMA_62201_01101403112_0001076702_0025056902_07_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Aktivitas Pengendalian Intern merupakan salah satu kegiatan yang penting di dalam perusahaan terutama pelaksanaan kegiatan dalan perusahaan. Oleh karena itu apabila teijadi pengendalian yang kurang tepat maka perusahaan akan mengalami kerugian yang besar. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka diperlukan staf audit internal yang dapat membantu manajemen dalam mengawasi pengendalian internal dalam aktivitas perusahaan khususnya kepatuhan manajemen perusahaan. Dari uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Peranan Audit Internal Terhadap Kepatuhan Manajemen Pada PT. Taruna Jaya Cipta". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimaa pelaksanaan audit internal dan pelaksanaan pengendalian internal serta peranan audit internal dalam menunjang pengendalian intern khususnya kepatuhan manajemen pada PT. Taruna Jaya Cipta. Metode yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, sedangkan teknik penelitian yang digunakkan adalah observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal pada PT. Taruna Jaya Cipta sudah memadai, hal ini dapat dilihat dari adanya tujuan audit internal, wewenang dan tanggung jawab audit internal, program audit internal, pelaksanaan audit internal serta laporan dan tindal lanjut audit internal. Begitupun dengan Pelaksanaan pengendalian internal di perusahaan sudah memadai, dapat dilihat dari ada dan dilaksanakannya unsur-unsur pengendalian meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, pemantauan. Sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan dan penyelewengan dalam perusahaan dan tercapainya tujuan pengendalian kepatuhan manajemen perusahaan. Kata kunci : Pengendalian Internal, Audit Internal, Kepatuhan Manajemen, Analisis Deskriptif, Pelaksanaan Audit Internal.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pengendalian Internal, Audit Internal, Kepatuhan Manajemen, Analisis Deskriptif, Pelaksanaan Audit Internal.
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance
Divisions: 01-Faculty of Economics > 62201-Accounting (S1)
Depositing User: Mrs. Elly Suryani
Date Deposited: 18 Feb 2021 06:24
Last Modified: 18 Feb 2021 06:24
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/43113

Actions (login required)

View Item View Item